校院公告
中共上海市青浦区委党校2017年度部门决算
2018年8月24日
    中共上海市青浦区委党校

2017年度部门决算

 


 

 

第一部分 中共上海市青浦区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市青浦区委党校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共上海市青浦区委党校2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    中共上海市青浦区委党校概况

 

一、主要职能

1.主要职能。

中共上海市青浦区委党校是区委直属全额拨款的事业单位,是在中共上海市青浦区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是区委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。

上海市青浦区行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是青浦区人民政府直属单位。

中共上海市青浦区委党校、上海市青浦区行政学院(以下简称校院)实行“两块牌子、一套班子”体制,校院的主要任务是培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员;研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及马克思主义中国化最新成果;开展哲学社会科学研究、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究,为区委区政府提供决策咨询。

二、部门决算单位构成

2.内设机构

      根据上述主要职责,中共上海市青浦区委党校、青浦区行政学院设五个科(室),即:办公室、总务科、教研室、教务科、哲学社会研究室。

从预算单位构成看,中共上海市青浦区委党校部门决算包括:中共上海市青浦区委党校本级决算、无下属行政事业单位决算。

纳入中共上海市青浦区委党校2017年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

备注

1

中共上海市青浦区委党校(本级)

 

2

 

 

3

 

 

4

。。。

 

5

。。。

 

6

。。。

 

7

。。。

 

8

。。。

 


第二部分    中共上海市青浦区委党校2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1937.29

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1725.15

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

44.92

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

127.68

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

100.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1982.21

本年支出合计

1988.47

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

12.15

年末结转和结余

5.89

总计

1994.36

总计

1994.36


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1982.21 

1937.29 

 

 

 

 

44.92 

205

 

 

教育支出

1718.89 

1699.86 

 

 

 

 

19.02 

205

08

 

进修及培训

1718.89 

1699.86 

 

 

 

 

19.02 

205

08

02

干部教育

1718.89 

1699.86 

 

 

 

 

19.02 

208

 

 

社会保障和就业支出

127.68 

127.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

127.68 

127.68 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

34.1

34.1

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

6.8

6.8

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本医疗保险缴费支出

75.49

75.49

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.29

11.29

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

35.13

35.13

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

35.13

35.13

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

13.99

13.99

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

21.14

21.14

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

100.51

74.61

 

 

 

 

25.9

221

02

 

住房改革支出

100.51

74.61

 

 

 

 

25.9

221

02

01

住房公积金

31.36 

31.36 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

69.15 

43.25 

 

 

 

 

25.9 

 


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1988.47 

1412.9 

575.56 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1725.14 

1149.59 

575.56 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

1725.14 

1149.59 

575.56 

 

 

 

205

08

02

干部教育

1725.14 

1149.59 

575.56 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

127.68 

127.68 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

127.68

127.68

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

34.1

34.1

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

6.8

6.8

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本医疗保险缴费支出

75.49

75.49

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.29

11.29

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

35.13

35.13

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

35.13

35.13

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

13.99

13.99

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

21.14

21.14

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

100.51

100.51

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

100.51

100.51

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

31.36 

31.36 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

69.15 

69.15 

 

 

 

 

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1937.28 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 1705.82

1705.82 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 127.68

127.68 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 35.13

 35.13

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 74.61

74.61 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1937.28 

本年支出合计

1943.24 

1943.24 

 

年初财政拨款结转和结余

10.65 

年末财政拨款结转和结余

 4.69

4.69 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1947.93 

总计

1947.93 

 1947.93

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

1705.83

1149.59

556.24

205

08

 

进修及培训

1705.83

1149.59

556.24

205

08

02

干部教育

1705.83

1149.59

556.24

208

 

 

社会保障和就业支出

127.67

127.67

 

208

05

 

行政事业单位离退休

127.67

 

127.67

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

34.1

34.1

 

208

05

02

事业单位离退休

6.8

6.8

 

208

05

05

机关事业单位基本医疗保险缴费支出

75.48

75.48

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

11.29

11.29

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

35.13

35.13

 

210

11

 

行政事业单位医疗

35.13

35.13

 

210

11

01

行政单位医疗

14

14

 

210

11

02

事业单位医疗

21.13

21.13

 

221

 

 

住房保障支出

74.61

74.61

 

221

02

 

住房改革支出

74.61

74.61

 

221

02

01

住房公积金

31.37

31.37

 

221

02

03

购房补贴

43.24

43.24

 

合计

1943.24

1387

556.24

 


  

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

712.45

712.45

 

301

01

  基本工资

113.34

113.34

 

301

02

  津贴补贴

120.06

120.06

 

301

03

  奖金

50.55

50.55

 

301

04

  其他社会保障缴费

37.11

37.11

 

301

06

  伙食补助费

22.49

22.49

 

301

07

  绩效工资

206.97

206.97

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

88.39

88.39

 

301

09

职业年金缴费

12.29

12.29

 

301

99

  其他工资福利支出

61.25

61.25

 

302

 

商品和服务支出

542.85

 

542.85

302

01

  办公费

48.88

 

48.88

302

02

  印刷费

10.36

 

10.36

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.15

 

0.15

302

05

  水费

6.76

 

6.76

302

06

  电费

91.96

 

91.96

302

07

  邮电费

10.32

 

10.32

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

332.86

 

332.86

302

11

  差旅费

1.99

 

1.99

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

3.33

 

3.33

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

0.25

 

0.25

302

16

  培训费

4.62

 

4.62

302

17

  公务接待费

0.28

 

0.28

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

1.44

 

1.44

302

27

  委托业务费

1

 

1

302

28

  工会经费

6.65

 

6.65

302

29

  福利费

8.91

 

8.91

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

13.09

 

13.09

303

 

对个人和家庭的补助

131.7

131.7

 

303

01

  离休费

34.11

34.11

 

303

02

  退休费

6.8

6.8

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

13.12

13.12

 

303

05

  生活补助

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

33.66

33.66

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

43.56

43.56

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.45

0.45

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

1387

844.15

542.85

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

542.85

7

0.28

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:中共上海市青浦区委党校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  中共上海市青浦区委党校2017年度部门决算情况说明

 

一、关于中共上海市青浦区委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委党校2017年度收入总计为1982.21万元、支出总计为1988.47万元。与2016年度相比,收入增加507.41万元、支出增加469.35万元。主要原因主要原因:人员的变动和项目经费的增加。

二、关于中共上海市青浦区委党校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1982.21万元,其中:财政拨款收入1937.28万元,占97%;事业收入0万元,占0%

三、关于中共上海市青浦区委党校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1988.46万元,其中:基本支出1412.9万元,占71%;项目支出575.56万元,占29%

四、关于中共上海市青浦区委党校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市青浦区委党校2017年度财政拨款收支总决算1943.24万元。与2016年度相比,财政拨款收人增加462.48万元、增长31.35%;支出总计增加425.44万元,增长28%。主要原因:人员的变动和项目经费的增加。

五、关于中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出1943.24万元,占本年支出合计的97%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加425.44万元,增长28%。主要原因:人员的变动和项目经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出1943.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0万元,占0%;教育支出(类)1943.24万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1852.41万元,支出决算为1943.24万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加,项目经费中干部培训经费及一次性项目经费增加。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1943.24万元。主要用于:干部教育经费办班经费的调整。年初预算为1852.41万元,支出决算为1943.24万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费的增加及公用经费的增加。

六、关于中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1387万元,包括人员经费844.15万元,公用经费542.85万元。基本支出中:

1、工资福利支出712.45万元,主要用于:基本工资113.33万元、津贴补贴120.06万元、奖金50.55万元、社会保障缴费137.79万元、伙食补助费22.5万元、绩效工资206.97万元、其他工资福利支出61.25万元

2、商品和服务支出542.85万元,主要用于:办公费48.88万元、印刷费10.36万元、手续费0.15万元、水费6.76万元、电费91.96万元、邮电费10.32万元、物业管理费332.86万元、差旅费1.99万元、维修费3.33万元、会议费0.25、培训费4.61万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.44万元、委托业务费1万元、工会经费6.65万元、福利费8.91万元、其他商品与服务支出13.1万元.

3、对个人与家庭的补助131.7万元,主要用于离休费34.11万元、退休费6.8万元、抚恤金13.12万元、住房公积金33.66万元、购房补贴43.56万元、其他对个人和家庭补助支出0.45万元。

七、关于中共上海市青浦区委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共青浦区委党校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元,支出决算为0.28万元,完成预算的4%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的4%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行国内国外接待标准,实行接待费支出总额控制制度。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.57万元,降低100%以上,其中:因公出国(境)费支出决算减少4.5万元,降低100%以上;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少4.57万元,降低100%以上。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是2017年中共青浦区委党校没有安排人员出国出境。公务用车购置及运行维护费支出无减少和增加的主要原因是中共青浦区委党校没有公务用车购置和运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行国内国外接待标准,实行接待费支出总额控制制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。无开支内容包括

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2017年,中共青浦区委党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支0.28万元。其中:

国内公务接待支出0.28万(无外宾接待支出)。公务接待批次3批次,主要用于招待崇明党校14人、嘉善党校20人,绵阳党校2人。

八、关于中共上海市青浦区委党校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市青浦区委党校2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,具体情况如下:

中共上海市青浦区委党校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:

中共上海市青浦区委党校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共上海市青浦区委党校2017年度机关运行经费支出542.85万元,比2016年度减少0.13万元,降低0.02%

(二)政府采购支出情况

中共上海市青浦区委党校2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为615.06万元,其中:货物采购金额282.2万元、工程采购金额0万元、服务采购金额332.86万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额615.06万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额615.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额615.06万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额615.06万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231中共上海市青浦区委党校共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

上海市中共上海市青浦区委党校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额181.2万元;具体制度建设情况:制度建设完备齐全;工作机制建设情况财务制度健全、资金使用合规、资金到位及时、项目管理制度执行的有效项目管理制度的健全绩效评价开展情况:效果目标、用人单位对职业教育满意,项目立项规范、长效制度建设完善、人员定位及时;根据绩效评价指标体系,对2017年干部培训经费,从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行独立打分,该项目整体绩效处于优秀水平,最终评分结果为99.98分,绩效评级为“优”。其中,项目决策类指标权重为15%,分值为15分,得15分,得分率为100.00%;项目管理类指标权重为26%,分值为26分,得25.98分,得分率99.92%;项目绩效类指标权重为59%,分值为59分,得59分,得分率为100%

干部培训项目战略目标适应,项目立项依据充分,绩效目标设置合理,绩效指标比较明确;资金使用情况良好,财务管理制度健全,财务监控有效

 

 

 


 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

中共上海市青浦区委党校2017年度财政支出项目绩效评价结果

 

绩效评价结果信息表

项目名称

干部培训经费

预算金额

181.2万元

评价分值

99.98

评价结论

干部培训经费项目战略目标适应,项目立项依据充分,绩效 设置合理,绩效指标比较明确,资金使用情况良好,财务管理制度健全,财务监控有效。

主要绩效

干部培训项目的设立,确保了青浦区干部教育培训工作全面贯彻落实党的十九大和十八届五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,突出全面从严治党主线,紧紧围绕推动落实全国组织部长会议部署,落实《20132017年上海市干部教育培训规划》和《上海市干部教育培训三年行动计划(20152017年)》要求,加强顶层设计,推进改革创新,积极开拓进取,持续推进大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略任务,为培养造就党和人民需要的好干部服务,进一步推动本区干部教育培训工作再上新台阶。

存在问题

预算金额明细子项目费用构成不够精细,绩效目标还需进一步完善

整改建议

进一步完善培训体系的科学性,培训内容的针对性;进一步加强案例教学开发;进一步注重教学质量的目的性,教学活动的规范性。

整改情况

已落实